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发布机构: | 磐安县大盘镇人民政府 | 生成日期: | 2022-12-09 |
磐安县大盘镇人民政府2022年部门预算
目录
一、部门(单位)概况………………………………………………………………(1)
(一)主要职能……………………………………………………………………(1)
(二)部门(单位)机构设置情况…………………………………………………(1)
二、磐安县大盘镇2021年部门预算安排情况说明………………………………(1)
(一)关于大盘镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明…………………(1)
(二)关于大盘镇人民政府2021年收入预算情况说明…………………………(1)
(三)关于大盘镇人民政府2021年支出预算情况说明…………………………(1)
(四)关于大盘镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明………(1)
(五)关于大盘镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明…………(1)
(六)关于大盘镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明…………(1)
(七)关于大盘镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明……………(1)
(八)国有资本经营预算…………………………………………………………(1)
(九)关于大盘镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(1)
(十)其他重要事项的情况说明…………………………………………………(1)
三、名词解释………………………………………………………………………(1)
一、部门(单位)概况
(一)主要职能
乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,项目开发,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪、维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门(单位)机构设置情况
从预算单位构成看,大盘镇人民政府部门预算包括:大盘镇人民政府本级。
二、大盘镇人民政府2022年部门预算安排情况说明
(一)关于大盘镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,大盘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……
大盘镇人民政府2022年收支总预算 1390.17 万元。
(二)关于大盘镇人民政府2022年收入预算情况说明
大盘镇人民政府2022年收入预算 1390.17万元,比上年执行数增加157.23万元,增长12.75%,主要是人员经费增加。
其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1390.17万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
(三)关于大盘镇人民政府2022年支出预算情况说明
大盘镇人民政府2022年支出预算 1390.17 万元,比上年执行数增增加157.23万元,增长12.75%,主要是人员经费增加。
1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 942.32 万元、社会保障和就业支出67.85万元、城乡社区支出380万元。
2. 按支出用途分类,包括人员支出 919.07 万元,日常公用支出 61.10 万元,项目支出 410 万元。
结转下年 0 万元。
(四)关于大盘镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
大盘镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1390.17 万元。包括:一般公共预算拨款收入1390.17 万元、政府性基金收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 942.32 万元、社会保障和就业支出67.85万元、城乡社区支出380万元。
(五)关于大盘镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
大盘镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1390.17万元,比上年执行数增增加157.23万元,增长12.75%,主要是人员经费增加。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出(类) 942.32 万元,占 67.79%;社会保障和就业支出(类)67.85万元,占 4.88%;城乡社区支出(类)380万元,占27.33%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)收入465.62万元,主要用于人员经费、津贴补贴、项目支出等。
(2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)收入476.7万元,主要用于人员经费、津贴补贴等。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.23万元,主要用于养老等社会保险。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.62万元,主要用于职业年金等社会保险。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)380万元,主要用于基础设施建设等
(六)关于大盘镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
大盘镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 1390.17 万元,其中:
人员经费 919.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 61.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于大盘镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
大盘镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)国有资本经营预算
大盘镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于大盘镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
大盘镇人民政府2022年“三公”经费预算数为16.32万元,同比上年预算数减少0.68万元,下降 4%,具体如下:
1. 因公出国(境)费用:根据县外事办、台办等安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无县外事办、台办等安排的因公出国(境)计划和实际工作需要。
2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算 16.32 万元,比上年下降 4 %。主要用于接待招商等支出。减少的主要原因是厉行节约,减少招待。
3. 公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车,比上年增长(下降)0%,主要原因是无购置需求;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年增长(下降)0%,增加(或减少)的主要原因是公车归属于机关事务局所有。
(十)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2022年大盘镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.1万元。同比上年预算减少2.38万元,减少 3.75%,主要是人员经费、各类办公费等减少。
2. 政府采购情况。
2022年大盘镇人民政府局单位政府采购预算总额14 万元,其中:政府采购货物预算14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,大盘镇人民政府所属单位共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 辆、其他用车2 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,县处级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4. 预算绩效情况说明。
2022年大盘镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 410 万元,一级项目3个。
5.扶贫资金使用情况
2022年部门预算安排 0 万元扶贫资金,其中 项目 0 万元,主要用于 无 。
三、名词解释
1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出,反映行政单位的基本支出;
14. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的支出,反映行政单位的基本支出;
15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆站,群众艺术馆支出等;
16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指人力资源和社会保障管理事务支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;
17. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出;
18. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
19. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
20. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。