索引号: | 113307270026060224/2021-51473 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 县公安局 | 生成日期: | 2017-03-23 |
一、磐安县公安局概况
(一)基本情况
我局内设机构有22个职能科室(大队)和8个派出所(其中2个派出所合署办公),2个直属单位,额定政法专项编制285名。2016年底局本级实际在岗公务员及职工228人,实有临时聘用人员230人,退休人员25人,遗属补助10人。年末拥有机动车车辆78辆,其中汽车52辆,摩托车26辆。
(二)主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指示,结合本地实际,研究制订工作方案,确保全县各项公安业务工作圆满完成。
2、掌握、分析、研究影响稳定、危害国家安全及全县社会治安的情况,并提出对策措施;组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作;组织、协调、指导并直接参与全县反恐怖工作。
3、负责我县危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
4、负责侦查刑事案件、经济案件和缉毒、反走私工作;协助外地公安机关办案。
5、维护全县社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业;依法管理集会、游行、示威活动;组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作;组织、指挥公安巡特警队伍参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。
6、负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅游的有关工作;管理涉外宾馆,查处涉外案件。
7、主管全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
8、负责全县消防监督管理工作,指导农村义务消防队的建设和业务培训。领导公安消防队承担重大灾害事故和其它以抢救人员生命为主的应急救援工作。
9、指导和依法监督全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和列管内部单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
10、按照规定权限,组织、指导及参与全县计算机信息系统和互联网安全保护管理工作;组织、参与网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。
11、负责看守所、拘留所的管理工作。
12、指导、监督全县公安法制工作和全县公安机关执法活动;承办少教、妇教、强制戒毒等案件。对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对管制、缓刑、假释的罪犯实行社区矫正,做好监督、考察管理工作。
13、组织实施对来磐的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。
14、组织开展公安科学技术和信息化工作,负责全县公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责全县社会公共安全技术防范的行业管理。
15、管理和落实全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。
16、协助金华市武警支队和消防支队抓好驻磐武警、消防部队的建设。
17、负责管理全县公安队伍建设,开展公安队伍的政治思想、组织、党务工作建设;负责全县公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;负责组织公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作;组织、协调、指导全县公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。
18、负责全县公安机关的督察工作;按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;负责组织、维护全局民警执法权益工作;查处队伍违法违纪案件;组织开展公安内部审计工作。
19、加强组织、指导公安“网上办事大厅”建设工作的职责。
20、负责全县公安机关信访工作,受理、督办、复查群众涉及公安机关的信访问题。
21、负责对森林公安派出所的业务指导工作。
22、承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项;履行法律、法规赋予的其他职责。
二、磐安县公安局2017年部门预算安排情况说明
(一)关于磐安县公安局2017年收入预算情况说明
公安局2017年收入预算7386.89万元,其中:一般公共预算5520.57万元,占74.74%,政府性基金收入520万元,占7.04%,上级专项转移支付资金875万元,占11.84%,上年结转收入471.32万元,占6.38 %。
(二)关于磐安县公安局2017年支出预算情况说明
公安局2017年支出预算7386.89万元。
1.按支出功能分类,包括行政运行4850.57万元,其他公安项目支出1545万元,政府性投资项目基本建设类支出520万元,上年结转支出471.32支出万元。
2.按支出用途分类,包括行政在职人员及遗属补助人员支出 3863.53万元,日常公用支出296.4万元,公务用车运行费支出 196 万元,专项公用类项目支出 670万元, 政府性投资项目基本建设类支出520万元,上级转移支付资金支出875万元,行政事业单位养老金支出436.7万元,上年结转其他支出471.32万元。
(三)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
县公安局2017年财政拨款收支总预算7386.89万元, 包括:一般公共预算拨款收入5520.57万元、政府性基金拨款收入520万元,上年结转471.32 万元;支出包括:
1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)财政拨款预算4850.57万元,主要用于行政单位的基本支出。
2.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)财政拨款预算670万元,主要用于行政运行外的其他公安支出(包括看守所拘留所管理、在押人犯伙食、巡防及流动人口管理等支出)。上级转移支付资金支出875万元,主要用于公安办案业务费及公安业务装备购置支出,上年结转其他公安支出471.32万元。
3.公共安全(类)公安基本建设支出财政拨款预算520万元,主要用于公安派出所业务用房及社会视频监控建设。
(四)关于磐安县公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局2017年一般公共预算当年拨款6395.57万元,比2016年执行数减少1468.28万元,主要是一是因养老金制度改革使2016年的支出中包含了两年的养老金支出,二是我局的新增看守所医疗卫生专业化建设经费,暂列县财政预留,三是我局协辅警人员经费及公安民警加班费要等县政府研究后再另行安排。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全(类)5083.87万元,占79.49 %;行政事业单位养老金(类) 436.7万元,占6.83 %,上级转移支付资金875万元。
(五)关于公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明
公安局2017年一般公共预算基本支出6866.89万元,其中:
人员经费 3863.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
行政事业单位离退休:436.7万元,用于用养老金、职业年金缴费。
公用经费296.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、其他商品和服务支出。
执法车辆运行费196万元,主要用于公务用车运行维护费196万元。
工会经费57.94万元,主要上缴县工会费和单位职工开展工会活动支出。
上级转移支付资金支出875万元,主要用于公安办案业务费及公安业务装备购置支出,
上年结转其他公安支出471.32万元
(四)2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算50.3万元,比上年下降10%。主要用于工作来往人员接待等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费:2017年公务用车保有量52辆,安排公务用车运行费196万元,比去年减少44万元。其中:公务用车运行费支出196万元,主要用于处警、办案、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(六)关于公安局2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
公安局2017年政府性基金预算当年拨款 520 万元,比2016年执行数增加348万元,主要是用于公安派出所和社会视频监控建设。
2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
(1)公安安全类公安业务用房政府投资计划350万元,主要用于安文派出所和盘山派出所办案区业务用房建设。
(2)公安安全类社会视频监控政府投资计划170万元,主要用于全县治安视频监控建设。
(九)其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况
2017年公安局各单位政府采购预算总额 1167万元,其中:政府采购货物预算647 万元、政府采购工程预算520万元。
2.国有资产占有使用情况
截至年 12月 31日,公安局所属各预算单位共有车辆 78辆,其中,一般执法执勤用车44 辆、特种专业技术用车8辆、其他摩托车26辆。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.2040201行政运行:指行政单位的基本支出。
6.2040299其他公安支出:指除其他用于公安方面的支出。
附件2:县级部门预算公开表格样式
表01 | ||||||
2017年县级部门收支预算总表 | ||||||
部门名称:磐安县公安局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、财政拨款 | 6915.57 | 一般公共服务支出 | ||||
一般公共预算 | 6395.57 | 党委办公局(室)及相关机构事务 | ||||
政府性基金预算 | 520 | 行政运行 | ||||
二、专户资金 | 一般行政管理事务 | |||||
三、事业收入(不含专户资金) | 专项业务 | |||||
四、事业单位经营收入 | 其他党委办公局(室)及相关机构事务支出 | |||||
五、其他收入 | 公共安全支出 | 6950.19 | ||||
国家保密 | ||||||
行政运行 | 4885.19 | |||||
保密管理 | ||||||
事业运行 | 2065 | |||||
社会保障和就业支出 | ||||||
行政事业单位离退休 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.70 | |||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 133 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
行政事业单位医疗 | ||||||
行政单位医疗 | ||||||
事业单位医疗 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
住房改革支出 | ||||||
住房公积金 | ||||||
购房补贴 | ||||||
其他支出 | ||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 6915.57 | 本年支出合计 | 7386.89 | |||
六、上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | ||||||
九、上年结转 | 471.32 | 结转下年 | ||||
其中:专项结转 | ||||||
政府性基金结转 | ||||||
其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 7386.89 | 支 出 总 计 | 7386.89 | |||
表02 | ||||||
2017年县级部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门名称:磐安县公安局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、财政拨款 | 6915.57 | 一般公共服务支出 | ||||
一般公共预算 | 6395.57 | 党委办公局(室)及相关机构事务 | ||||
政府性基金预算 | 520 | 行政运行 | ||||
二、上年结转 | 471.32 | 一般行政管理事务 | ||||
专项业务 | ||||||
其他党委办公局(室)及相关机构事务支出 | ||||||
公共安全支出 | 6950.19 | |||||
国家保密 | ||||||
行政运行 | 4885.19 | |||||
保密管理 | ||||||
事业运行 | 2065 | |||||
社会保障和就业支出 | ||||||
行政事业单位离退休 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.70 | |||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 133 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
行政事业单位医疗 | ||||||
行政单位医疗 | ||||||
事业单位医疗 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
住房改革支出 | ||||||
住房公积金 | ||||||
购房补贴 | ||||||
其他支出 | ||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
收入总计 | 7386.8 | 支出总计 | 7386.8 | |||
表03 | ||||||
2017年县级部门一般公共预算支出表 | ||||||
部门名称:磐安县公安局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 6866.89 | 5321.89 | 1545 | |||
201 | 一般公共服务支出 | |||||
20131 | 党委办公局(室)及相关机构事务 | |||||
2013101 | 行政运行 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | |||||
2013105 | 专项业务 | |||||
2013199 | 其他党委办公局(室)及相关机构事务支出 | |||||
204 | 公共安全支出 | 6950.19 | 4885.19 | 1545 | ||
20409 | 国家保密 | |||||
2040901 | 行政运行 | 4885.19 | 4885.19 | |||
2040905 | 保密管理 | |||||
2040950 | 事业运行 | 1545 | 1545 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.14 | 303.70 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.56 | 133 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | |||||
221 | 住房保障支出 | |||||
22102 | 住房改革支出 | |||||
2210201 | 住房公积金 | |||||
2210203 | 购房补贴 |
表04 | ||||||
2017年县级部门政府性基金支出预算表 | ||||||
部门名称:磐安县公安局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 520 | 520 | ||||
229 | 其他支出 | 520 | 520 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
表05 | ||
2017年县级部门一般公共预算基本支出表 | ||
部门名称:磐安县公安局 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
科目编码 | 科目名称 | |
** | ** | 1 |
合计 | 5321.88 | |
工资福利支出 | ||
30101 | 基本工资 | 575.53 |
30102 | 津贴补贴 | 1440.73 |
30103 | 奖金 | 666.09 |
30104 | 社会保障缴费 | 79.13 |
30107 | 绩效工资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 585.32 |
商品和服务支出 | ||
30201 | 办公费 | 50 |
30202 | 印刷费 | |
30204 | 电费 | 105 |
30207 | 邮电费 | 59 |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | 50.3 |
30226 | 劳务费 | 204 |
30228 | 工会经费 | 57.94 |
30229 | 福利费 | 228 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 196 |
30239 | 其他交通费用 | 176.73 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48 |
对个人和家庭的补助 | ||
30301 | 离休费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | 10.86 |
30307 | 医疗费 | |
30309 | 奖励金 | |
30311 | 住房公积金 | 352.55 |
30312 | 提租补贴 | |
30313 | 购房补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表06 | ||||||||||||
2017年县级部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门名称: 磐安县公安局 | 单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 专户资金 | 事业收入(不含专户资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 7386.89 | 471.32 | 6040.57 | 5520.57 | 520 | 875 | ||||||
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说明:分下属单位
表07 | |||||||
2017年县级部门支出预算总表 | |||||||
部门名称: 磐安县公安局 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
磐安县公安局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7386.89 | 4771.55 | 550.34 | 2065 | |||
| |||||||
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| |||||||
| |||||||
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说明:分下属单位
表08 | |
2017年一般公共预算“三公”经费表 | |
部门名称: | 单位:万元 |
项目 | 2017年预算数 |
合计 | 246.3 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 50.3 |
3.公务用车购置及运行维护费 | 196 |
其中:公务用车购置费 | |
公务用车运行维护费 | 196 |