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单位:万元 |
项 目 |
2014年预算数 |
2014年执行数 |
完成预算% |
比上年增长% |
一、县级支出 |
190000 |
189624 |
99.80 |
7.98 |
一般公共服务支出 |
18800 |
19914 |
105.93 |
2.29 |
国防支出 |
195 |
245 |
125.64 |
390.00 |
公共安全支出 |
10626 |
10208 |
96.07 |
-0.90 |
教育支出 |
41475 |
40980 |
98.81 |
8.17 |
科学技术支出 |
4800 |
4780 |
99.58 |
10.42 |
文化体育与传媒支出 |
4000 |
3855 |
96.38 |
1.02 |
社会保障和就业支出 |
11500 |
12640 |
109.91 |
18.45 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16912 |
16303 |
96.40 |
11.30 |
节能环保支出 |
4450 |
4308 |
96.81 |
0.98 |
城乡社区支出 |
4800 |
4758 |
99.13 |
5.87 |
农林水支出 |
33500 |
38031 |
113.53 |
26.29 |
交通运输支出 |
13907 |
8295 |
59.65 |
-39.88 |
资源勘探信息等支出 |
4800 |
4221 |
87.94 |
-5.70 |
商业服务业等支出 |
4047 |
2182 |
53.92 |
-41.84 |
金融支出 |
14 |
0 |
0.00 |
-100.00 |
国土海洋气象等支出 |
940 |
1641 |
174.57 |
91.71 |
住房保障支出 |
3260 |
8909 |
273.28 |
294.55 |
粮油物资储备支出 |
750 |
517 |
68.93 |
-24.64 |
预备费 |
980 |
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国债还本付息支出 |
805 |
803 |
99.75 |
71.22 |
其他支出 |
9439 |
7034 |
74.52 |
-24.10 |
二、调入预算稳定调节基金 |
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3140 |
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三、结转下年支出 |
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17100 |
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支出合计 |
190000 |
209864 |
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注:1.2014年市补助区域统筹发展资金3490万元,其中:万苍乡特大雪灾救助、历史文化村落保护等支出350万元,未使用3140万元结转资金调入预算稳定调节基金。 2.①公共安全负增长的主要原因是省补资金比上年减少1391万元,剔除这一因素,增长14.57%;②交通运输支出负增长的主要原因是省补专项资金比上年减少1063万元、地方债券用于交通同比减少2000万元、上年结转数同比减少936万元;减少支出通过非税计划安排。③资源勘探信息等支出负增长的主要原因是省补专项资金同比减少987万元;④商业服务支出负增长的主要原因是乡镇和特扶资金支出同比减少1559万元;⑤住房保障支出较快增长的主要原因是省补公共租赁住房专项6803万元结转至2014年拨付;⑥粮油物资储备支出负增长的主要原因是2013年支出基数较大;⑦其他支出负增长的主要原因是2014年部分县财政预留项目结算后分解到各个部门及相关科目。 |