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索引号: 11330727350242958L/2022-57508 公开形式: 主动公开
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发布机构: 县卫生健康局 生成日期: 2022-09-23

磐安县卫生健康局2021年度部门决算

发布时间: 2022-09-23 11:33    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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磐安县卫生健康2021年度部门决算

目录

一、(  )

(一)部门职责.......................................................................................................( 1 )

(二)机构设置.................................................................................................... ..( 1 )

二、2021年度部门(单位)决算公开表........................................................................( 1 )

三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....................................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................(1 )

(二)收入决算情况说明.........................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.........................................................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明..................................................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................................( 1 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.....................................................................................( 1 )

四、名词解释..................................................................................................................( 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.(一)主要职能

1、贯彻党和国家的卫生和计划生育工作方针政策,认真执行相关法律法规,拟订医疗卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划,统筹规划医疗卫生和计划生育服务资源配置,拟定相关规范性文件和政策措施;深入推进全县医药卫生体制改革。 

2、制定实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置,发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。 

3、负责卫生和计划生育行政执法工作,完善综合监督执法体系,开展法制宣教,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。依法负责职责范围内的医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、传染病防控和计划生育的监督管理,负责饮用水和消毒产品、涉水产品等健康产品的卫生安全监督管理。 

4、负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,执行基本药物采购、配送、使用的有关规定;负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。 

5、组织拟订并实施计划生育、妇幼卫生服务发展规划和政策措施,指导全县计划生育、妇幼卫生服务体系建设,负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管,推进计划生育和妇幼卫生服务均等化。 

6、组织全县病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定管理工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

7、组织拟订并实施农村卫生和社区卫生发展规划,指导农村和社区卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层贯彻落实卫生政策,完善基层运行新机制,落实乡村医生管理制度。

8、负责实施全县计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划,对全县计划生育规划执行情况进行监督和评估。拟订全县计划生育目标管理责任制考核,指导、督促、检查各乡镇、各部门的计划生育目标管理责任制执行情况。 

9、组织实施计划生育基本国策和生育政策,负责协调、监督、推动计划生育工作的综合治理,指导基层做好计划生育工作。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。 

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。 

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口计划生育区域协作、信息共享、基本公共服务均等化工作机制。 
12、拟订并组织实施基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。 

13、拟订并组织实施中医药事业发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。 
14、负责医疗机构医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

15、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织、指导医药卫生计生科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划,组织开展相关业务培训工作。 

16、组织开展食品安全风险监测、评估,承担食品安全企业标准备案工作。 

17、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设工作。 

18、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。 

19、负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。 

20、拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。

21、组织实施卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。指导全县计划生育协会工作。 

22、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

纳入磐安县卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 卫生健康局本级

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、基建财务科、法规与监督科、公共卫生科、医政科、家庭发展科、人事监察科。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,324.25万元,支出总计6,324.25万元,与2020年度相比,各增加41.25万元,增长0.6%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,972.18万元;包括财政拨款收入3,619.35万元(其中,一般公共预算3,619.35万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计91.12%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入352.83万元,占收入合计8.88%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,676.94万元,其中基本支出774.35万元,占28.93%;项目支出1,902.59万元,占71.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,530.87万元,支出总计4,530.87万元,与2020年相比,各增加623.17万元,增长15.95%。主要原因是项目支出增加财政拨款支出年初预算数4505.29万元,完成年初预算的100.57%主要原因是使用了年初结余资金

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,490.68万元,占本年支出合计的93.04%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加466.19万元,增长23.03%。主要原因是:项目支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,490.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.77万元,占0.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出74.37万元,占2.99%;卫生健康(类)支出2,409.54万元,占96.74%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4505.29万元,支出决算为2,490.68万元,完成年初预算的55.28%,主要原因是部分项目未完成其中:

一般公共服务类支出(类)其他一般公共服务类支出(款)其他一般公共服务类支出(项)。2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为6.77万元,完成年初预算的100%.

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为81.5万元,2021年支出决算为34.82万元,完成年初预算的42.72%。小于预算数是因为有人员退休。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为40.75万元,2021年支出决算为17.41万元,完成年初预算的42.72%。小于预算数是因为有人员退休。

 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为16.15万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2021年年初预算为442.27万元,2021年支出决算为425.7元,完成年初预算的96.25%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。2021年年初预算为767.67万元,2021年支出决算为454.46万元,完成年初预算的59.2%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2021年年初预算为93万元,2021年支出决算为1.25万元,完成年初预算的1.3%。因部分项目未完成。

 

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为22.04万元,完成年初预算的100%。

 

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2021年年初预算为225.68万元,2021年支出决算为15.1万元,完成年初预算的6.69%。本年项目未完成。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2021年年初预算为952万元,2021年支出决算为597.12万元,完成年初预算的62.72%。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2021年年初预算为93.6万元,2021年支出决算为98.14万元,完成年初预算的104.85%。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2021年年初预算为154.8万元,2021年支出决算为483.95万元。完成年初预算的312.63%。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2021年年初预算为22万元,2021年支出决算为15.14万元。完成年初预算的68.81%。

  卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2021年年初预算为300万元,2021年支出决算为300万元。完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出774.35万元,其中:

人员经费678.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

公用经费96.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。


(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。


(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为6.13万元,完成预算的30.65%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来客总量比估计减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无人员出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为6.13万元,占100%,与2020年度相比,增加1.34万元,增长27.97%,主要原因是……。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无人出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为20万元,支出决算为6.13万元,完成预算的30.65%。国内公务接待95批次,累计832人次。主要用于接待省、市、兄弟县市来客等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出6.13万元,主要用于省、市、兄弟县市接95批次,累计832人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为100万元,支出决算为96.05万元,完成年初预算的96.05%,决算数或小于预算数的主要原因预算调整;比2020年度减少28.82万元,下降23.08%,主要原因是厉行节约压减支出

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额249.91万元,其中:政府采购货物支出216.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.54万元。授予中小企业合同金额106.31万元,占政府采购支出总额的42.54%。其中,授予小微企业合同金额106.31万元,占授予中小企业合同金额100%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,磐安县卫健局本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个,二级项目0个,共涉及资金1716万元,占一般公共预算项目支出总额的68.88%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目

卫生健康局在2021年度部门(单位)决算中反映计生奖扶及计生保险项目绩效自评结果。

计生奖扶项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为444万元,执行数为441万元,完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况:一是享受对象补助发放到位;二是享受对象认定准确。发现的问题及原因:一是享受对象认定及退出有误;二是死亡对象发现不及时。下一步改进措施:一是严格审核程序;二是加强核查监督。

 

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

 

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

卫生健康局在2021年度部门(单位)决算中反映计生奖特扶计生系列保险项目绩效自评结果。

计生奖扶项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为444万元,执行数为441万元,完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况:一是享受对象补助发放到位;二是享受对象认定准确。发现的问题及原因:一是享受对象认定及退出有误;二是死亡对象发现不及时。下一步改进措施:一是严格审核程序;二是加强核查监督

计生保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为30.6万元,执行数为33.54万元,完成预算的109.60%。项目绩效目标完成情况:一是参保对象应保尽保;二是可享受对象应赔赔尽赔。发现的问题及原因:一是相关群众知晓度不高;二是参保对象不容易确定。下一步改进措施:一是加强宣传力度;二是尽可能增加关怀

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。计生奖扶项目绩效综述:根据年初设定的绩效目标,项目得分94分,结论为“优秀”。项目全年预算数为444万元,执行数为441万元,完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况:一是享受对象补助发放到位;二是享受对象认定准确。发现的问题及原因:一是享受对象认定及退出有误;二是死亡对象发现不及时。下一步改进措施:一是严格审核程序;二是加强核查监督。


 

项目单位

名称

磐安县卫生健康局

项目名称

计划生育家庭奖励扶持

项目

责任部门

家庭发展科

项目负责人

施秀萍

联系电话

84666264

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


444

444

444

0

评价内容

分值

评价简述

得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目有相关的文件规定和考核制度,并严格按相关规定和制度执行。

14

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

2020年,经乡镇、村层层上报、审核,共有2531人享受奖扶

27

项目效益(效果)

20

群众满意度较高。

18

合计

100

*

94

评价结果

优秀

□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

项目单位

名称

县卫生健康局         (盖章)

项目名称

计生保险项目

项目

责任部门

卫健局

项目负责人

傅向华

联系电话

84662073

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

6.5

30.6

37.1

33.54

3.56

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目严格按省卫健委相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

独生子女平安保险,计生特殊家庭意外伤害保险,计生政策需做计划生育手术意外伤害保险,计生特殊家庭住院津贴保险

28

项目效益(效果)

20

较大程序的弥补了受害者的损失,对应保险对象做到保险全覆盖,有利于维护社会稳定

18

合计

100

*

96

评价结果

优秀

□优秀  90分得分100分 □良好  75分得分<90

  □一般  60分得分<75  □较差  得分<60

 

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务类支出(类)其他一般公共服务类支出(款)其他一般公共服务类支出(项)指:反映其他一般公共服务类支出(款)中未单独列项的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)指:卫生健康管理事务款中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

22.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指:基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出。

  23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:基本公共卫生服务支出

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)指:重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)指:公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指:计划生育服务支出

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指:计划生育事务款中除单独列项外其它计划生育服务管理事务方面的支出。

28.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指:其他卫生健康支出(款)中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)指:地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30.其它支出(类)其它政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其它政府性基金安排的支出(项)指:其它政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

附件:磐安县卫生健康局2021年度决算公开表

附件1:磐安县卫生健康局(本级)2021年决算公开表.XLS