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索引号: 11330727350242958L/2021-45516 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 磐安县卫生健康局 生成日期: 2021-08-31

磐安县人民医院2020年度部门(单位)决算

发布时间: 2021-08-31 16:39    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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磐安县人民医院2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况...................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责..................................................................................( 2 )

(二)机构设置................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明...............................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明..................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明..................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明......................( 8 )

(十)机关运行经费支出说明.........................................................................( 10 )

(十一)政府采购支出说明............................................................................( 10 )

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................................( 11 )

(十三)预算绩效情况说明............................................................................( 11 )

四、名词解释.........................................................................................................( 21 )

 

 

一、概况

(一)单位职责

1.承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救;

3.接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务;

6.承担县卫健局下达的其它任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县人民医院部门决算包括:院本级决算。(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、医务科、护理部、内审科、人事科、财务科、总务科、基建科、药剂科、设备科、信息科、门诊办、后勤服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计35,542.42万元,支出总计35,542.42万元,与2019年度相比,各增加1919.54万元,增长5.4%。主要原因是:2020年收入增加1544.94万元,2020年年初结转和结余增加374.6万元,2020年支出增加1520.62万元,2020年结余分配减少191.51万元,2020年年末结转和结余增加590.43万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计34,817.81万元;包括财政拨款收入4,347.98万元(其中,一般公共预算3,387.98万元,政府性基金预算960万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计12.49%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入28,578.97万元,占收入合计82.08%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,890.86万元,占收入合计5.43%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计33,814.02万元,其中基本支出30,698.48万元,占90.79%;项目支出3,115.54万元,占9.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,072.58万元,支出总计5,072.58万元,与2019年相比,各增加2267.12万元,增长44.69%。主要原因是一般公共预算收入增加932.52万元,政府性基金预算收入增加960万元,年初财政拨款结转和结余增加374.6万元;财政拨款支出年初预算数5072.58万元,完成年初预算的100%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,862.08万元,占本年支出合计的8.46%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1051.15万元,增长58.04%。主要原因是:一般公共服务支出减少17.88万元,社会保障和就业支出增加1.17万元,健康卫生支出增加951.82万元,应急物资储备支出增加116.04万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,862.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1.17万元,占0.04%;卫生健康(类)支出2,744.86万元,占95.9%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出116.05万元,占4.05%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2862.08万元,支出决算为2,862.08万元,完成年初预算的100%其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%.

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为685.15万元,支出决算为685.15万元,完成年初预算的100%.

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为470.04万元,支出决算为470.04万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院出(项)。年初预算为796.65万元,支出决算为796.65万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为37.77万元,支出决算为37.77万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为7.62万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为9.36万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为320.81万元,支出决算为320.81万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为98万元,支出决算为98万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为319.40万元,支出决算为319.40万元,完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为116.04万元,支出决算为116.04万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.08万元,其中:

人员经费372.08万元,主要包括:基本工资40万元、绩效工资300万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.69万元,职业年金缴费0.39万元,

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出625.54万元,占本年支出合计的1.85%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加625.54万元,增长625.54%。主要原因是:2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出625.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出480.54万元,占76.82%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出145万元,占23.18%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为625.54万元,支出决算为625.54万元,完成年初预算的100%其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为480.54万元,支出决算为480.54万元,完成年初预算的100%,。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为145万元,支出决算为145万元,完成年初预算的100%。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据 

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.9万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度三公经费支出决算数无主要原因是未使用一般公共预算财政拨款支出三公经费。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少1.63万元,增长/下降100%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为10.9万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,

其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4,500万元,其中:政府采购货物支出4,500万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,500万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,磐安县人民医院共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6,其他用车主要是120救护车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备19台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,磐安县人民医院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金1254.23万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。组织对2020年度 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金815万元,占政府性基金预算项目支出总额的85%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

疫情转移支付项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优秀。项目全年预算数为654.23万元,执行数为654.23万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:一是项目目标设定依据充分、目标设置合理、目标明确;二是项目资金到位及时;三是项目实际过程严格按照实际需要实施,具有较高的效率。发现的问题:一是项目组织管理水平欠佳;二是项目产出与预期存在一点偏差;三是项目只产生社会效益无经济效益,下一步改进措施:一是加强对项目组织管理;二是提高项目产出,增加经济效益。

2020年度磐安县人民医院疫情转移支出项目绩效自评

项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄明伟

联系电话

13566785455

地     址

磐安县螺山路1号

邮编

322300

项目起止时间

计划安排资金(万元)

654.23

实际到位资金(万元)

654.23

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

654.23

市县财政

654.23

其它

其它

实际支出(万元)

654.23

项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数

实际支出数

新冠肺炎疫情防控设备、基建改造

654.23

654.23

支出合计

654.23

654.23

项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

1. 做好医药物资采购储备调拨和资金保障工作

2. 紧急采购医疗设备,争取尽早投入使用

3. 全力支持做好疫情防控工作,坚决打赢疫情防控阻击战。

已完成

基本指标

具体指标

指标分值

评价得分

1.项目预算及预期绩效目标编制水平

依据充分、目标设置合理、目标明确,能定量化:10分;有依据,但不充分:6分;没有依据:0分

10

10

2.预算执行率

预算执行达到100%的得10分;未达到酌情扣分

10

10

3.项目组织管理水平

项目组织管理水平较高的得15分;未达到酌情扣分

15

14

4.资金支出合理合规

资金支出合理合规的得15分;有不规范的酌情扣分

15

15

5.项目产出

项目产出较高的得30分;产出不高的酌情扣分

30

28

6.项目效益(效果)

项目效益较好的得30分;效益不高的酌情扣分

20

19

综合得分

*

96

评价等次

*

优秀

 

救治能力提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为优秀。项目全年预算数为600万元,执行数为130万元,完成预算的21.67%。项目绩效完成情况:一是项目目标设定依据充分、目标设置合理、目标明确;二是项目资金到位及时;三是项目实际过程严格按照实际需要实施,具有较高的效率;四是资金支出合理合规。发现的问题:一是项目组织管理水平欠佳;二是预算执行能力不佳;下一步改进措施:一是加强对项目组织管理,提高项目产出,增加经济效益;二是提高预算执行能力。

2020年度磐安县人民医院救治能力提升项目绩效自评

项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄明伟

联系电话

13566785455

地     址

磐安县螺山路1号

邮编

322300

项目起止时间

计划安排资金(万元)

600

实际到位资金(万元)

600

其中:中央财政

600

其中:中央财政

600

省财政

省财政

市县财政

市县财政

其它

其它

实际支出(万元)

130

项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数

实际支出数

负压病房净化设备

76.57

76.57

感染科电梯款

13.64

13.64

线上病案复印

11.64

11.64

救治能力提升项目监理费

1.28

1.28

PCR实验室改造

26.87

26.87

支出合计

130

130

项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

根据规范要求和实际需求,我院发热门诊需单独设立实验室和拍片室,另须对隔离病房、发热门诊、救护车等进行严格的空气、物体表面消毒处理

发热门诊需单独设立实验室和拍片室,另须对隔离病房、发热门诊、救护车等进行严格的空气、物体表面消毒处理

基本指标

具体指标

指标分值

评价得分

1.项目预算及预期绩效目标编制水平

依据充分、目标设置合理、目标明确,能定量化:10分;有依据,但不充分:6分;没有依据:0分

10

10

2.预算执行率

预算执行达到100%的得10分;未达到酌情扣分

10

8

3.项目组织管理水平

项目组织管理水平较高的得15分;未达到酌情扣分

15

12

4.资金支出合理合规

资金支出合理合规的得15分;有不规范的酌情扣分

15

15

5.项目产出

项目产出较高的得30分;产出不高的酌情扣分

30

29

6.项目效益(效果)

项目效益较好的得20分;效益不高的酌情扣分

20

19

综合得分

*

93

评价等次

*

优秀

 

金华中心医院合作办医项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为优秀。项目全年预算数为815万元,执行数为480.54万元,完成预算的58.96%。项目绩效完成情况:一是目标设定依据充分、目标设置合理、目标明确,能定量化;二是项目资金到位及时;三是学科建设规划目标明确,工作能力得到显著提升;四是项目实际过程严格按照实际需要实施;五是患者就诊满意度高。发现的问题:一是临床路径的病种数和病例数有待提高;二是管理制度、技术规范不健全。下一步改进措施:一是完善或更新相应的管理制度,技术规范;二是规范医疗行为,提高医疗质量,控制不合理医药费用,提高医疗质量。

2020年度磐安县人民医院金华中心医院合作办医项目绩效自评

项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄明伟

联系电话

13566785455

地     址

磐安县螺山路1号

邮编

322300

项目起止时间

计划安排资金(万元)

815

实际到位资金(万元)

815

其中:中央财政

815

其中:中央财政

815

省财政

省财政

市县财政

市县财政

其它

其它

实际支出(万元)

480.54

项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数

实际支出数

金华市中心医院合作办医托管费

480.54

480.54

支出合计

480.54

480.54

项目绩效情况

预  期

实  际

项目绩效目标及实施计划完成情况

金华市中心医院和磐安县人民医院合作办医双方合作升级。

全托管紧密合作,指导难点手术及示范性手术,开展新技术和新项目,加强学科建设。

基本指标

具体指标

指标分值

评价得分

1.目标设定

情况

1、依据充分:2分;有依据,但不充分:1分;没有依据:0分

2

2

2、目标设置合理:2分;目标设置基本合理:1分;不合理:0分

2

2

3、目标明确,能定量化:2分;目标明确,不能定量化:1分;目标不明确:0分

2

2

2.目标完成

程度

1.全面托管型、重点托管型:任职为院长或常务副院长并参加院务管理工作;专科托管型:任命为科室负责人并负责科室管理工作,得6分;

2.未任相应职务或有任命文件不参与具体管理的,不得分

6

6

1.全面托管型扶持4个(含)以上、重点托管型扶持3个(含)以上;专科托管型扶持1个(含)以上,得6分;

2.每少1个学科扣2分,直至扣完

6

6

1.学科建设规划目标明确,制定人才培养计划并实施的,得5 分;                                            2.制定建设目标规划,年度计划未完成的,得2分;            

3.学科建设目标不明确或未实施的,不得分

5

5

1.每个扶持学科均明确学科带头人并组织实施的,得5分;

2.有但少于规定要求的,得2分;

3.未制定并实施学科带头人计划的,不得分

5

5

1. 每年安排单个人员外出进修时间不低于3个月(连续),且人数不少于全面托管5人、重点托管3人、专科托管1人, 得5分;

2.人数不少于全面托管2人、重点、专科托管1人,且连续时间不低于1个月的,得2分。

3.人数少于全面托管2人、重点、专科托管1人,或连续时间低于1个月的,不得分

5

5

1.县级医院举办与被托管学科有关的学术会议、学术讲座不少于4次/年,得5分;

2.未开展,不得分

5

5

3.工作能力提升

1.门急诊量同比有增长,得5分;

2.无增长,不得分

5

5

1.住院量同比有增长,得5分;

2.无增长,不得分

5

5

1.手术总量和Ⅲ类以上手术量均有增长,得5分;

2.手术总量或Ⅲ类以上手术量之一有增长,得3分;

3.均无增长,不得分

5

5

1.实施临床路径的病种数和病例数均超过年度参加考核医院平均数值的,得5分;

2.实施临床路径的病种数或病例数之一,超过年度参加考核医院平均数值的,得3分;

3.未实施或均低于平均值的,不得分

5

3

1.开展新技术、新项目2项(含)以上,得5分;

2.开展少于2项的,得2分;

3.未开展的,不得分

5

5

4.医院管理

1.完善或更新相应的管理制度、技术规范等不少于5项的,得2分;

2.有,但少于5项的,得1分;

3.未完善或未更新的,不得分

2

1

1.专项资金按规定要求使用的,得2分;

2.专项资金未使用或挪作他用,不得分

2

2

1.合作办医医院间建立远程医疗等信息系统并正常运行的,得5分;

2.建成未运行的,得2分;

3.未建立,不得分

5

5

5.分级诊疗

1.接入省级预约转诊平台,得5分,未接入,不得分;   

2.建立分级诊疗工作机制,得1分,未建立,不得分

5

5

1.与上级医院、基层医疗卫生机构建立分级诊疗工作机制,开展上转和下转工作的,得8分;                          

2.仅有上转或下转之一,得3分;                                            3.未开展,不得分

8

8

1.规范下沉乡镇卫生院(社区卫生服务中心)数量符合当地规定并不少于3家的,得8分;

2.下沉但未达到3家的,得2分;

3.未下沉,不得分

8

8

6.满意度

1.患者就诊满意度95%及以上,得8分;

2.每下降5%,扣2分;

3.满意度低于80%,不得分

8

8

综合得分

*

97

评价等次

*

优秀

 

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)指:卫生健康管理事务中除单独列项外的其它用于卫生健康管理事务方面的支出。 

20. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)指:卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)指:指公立医院款中除单独列项外的其它用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指:用于乡镇卫生院的支出。

23. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指:基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:基本公共卫生服务支出

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)指:重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其公共卫生支出(项)指:公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出 

 

27. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)指:财政用于疾病应急求助基金的补助支出。

28. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指:其他卫生健康支出(款)中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

29. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其应急物资储备(项)指:财政安排用于应急物资储备的支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)指:地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31.其它支出(类)其它政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其它政府性基金安排的支出(项)指:其它政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

 

 附件1:磐安县人民医院2020年度决算公开表.xls附件2:2020重点类财政支出项目(疫情转移支付)绩效评价报告.doc附件3:2020重点类财政支出项目(救治能力提升)绩效评价报告.doc附件4:2020重点类财政支出项目(合作办医)绩效评价报告.doc

 

 

 

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