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索引号: 11330727350242958L/2021-45489 公开形式: 主动公开
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发布机构: 磐安县卫生健康局 生成日期: 2021-08-31

磐安县妇幼保健计划生育服务中心2020年度决算

发布时间: 2021-08-31 14:10    来源:磐安县卫生健康局     浏览次数: 字号【
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磐安县妇幼保健计划生育服务中心2020年度决算

目录

一、概况.........................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责........................................................................................( 2 )

(二)机构设置.......................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明........................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明........................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明............................( 8 )

(十)机关运行经费支出说明...............................................................................( 10 )

(十一)政府采购支出说明...................................................................................( 10 )

(十二)国有资产占有情况说明...........................................................................( 10 )

(十三)预算绩效情况说明..................................................................................( 10 )

四、名词解释................................................................................................................( 19 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、磐安县妇幼保健计划生育服务中心概况

(一)部门职责

县妇幼保健计划生育服务中心,是县卫生和计划生育局下属公益一类全额拨款事业单位,核定编制29个。主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务;承担出生医学证明管理的具体服务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作;负责对下级技术服务机构的指导与培训,接受下级转诊。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务科、医教科、保健科、健康宣教中心、护理院感科、妇女保健部、计划生育技术服务部、孕产保健部、儿童保健部、综合业务部(包括推拿药浴中心、检验科、药房、治疗室)和收费处

二、磐安县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开表

详见附表(磐安县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算表)

三、磐安县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,164.62万元,支出总计8,164.62万元,2019年度相比,各增加5,107.8万元,增长167.09%。主要原因是:新建妇保院项目资金5100万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,521.3万元;包括财政拨款收入6,231.74万元(其中,一般公共预算1,231.74万元,政府性基金预算5,000万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计82.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,262.09万元,占收入合计16.78%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入27.48万元,占收入合计0.37%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,603.89万元,其中基本支出2,006.84万元,占30.39%;项目支出4,597.05万元,占69.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,857.16万元,支出总计6,857.16万元,与2019年相比,各增加5,413.2万元,增长374.90%。主要原因是新增新建妇保院资金5100万元、房租运行费170万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,237.94万元,占本年支出合计的18.75%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加419.5万元,增长51.25%。主要原因是:设备购置支出增加212.4万元,人员经费支出增加160万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,237.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出51.68万元,4.17%;卫生健康(类)支出1,186.26万元,95.83%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,231.74万元,支出决算为1,237.94万元,完成年初预算的100.50%,主要原因是上年结余项目本年支出。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.45万元,支出决算为34.45万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.23万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为6.95万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,决算数大于预算数的主要原因以上年度设备款本年度支付。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为905.90万元,支出决算为838.20万元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因为项目未完成结转下年使用

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为126.41万元,支出决算为84.47万元,完成年初预算的66.82%,决算数小于预算数的主要原因为两癌项目未完成结转下年使用

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为12万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的110.58%,决算数大于预算数的主要原因为新生儿疾病筛查项目款报销增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为212.37万元,完成年初预算的212.37%,决算数大于预算数的主要原因为上年度设备款本年度支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出699.38万元,其中:

人员经费521.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助

公用经费178.11万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,058.48万元,占本年支出合计的61.46%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4,058.48万元,增长100%。主要原因是:新建妇保院项目为本年新增项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,058.48万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出4,058.48万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元,支出决算为4,058.48万元,完成年初预算的81.17%,主要原因是项目未完成结转下年使用。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为5000万元,支出决算为4,058.48万元,完成年初预算的81.17%主要原因是项目未完成结转下年使用

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元,支出决算为2.23万元,完成预算的31.86%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定,按要求压减支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元,占87.84%,与2019年度相比,减少2万元,下降51%,主要原因是疫情关系,减少出差;公务接待费支出决算为0.27万元,占12.16%,与2019年度相比,减少0.7万元,下降70.65%,主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定,按要求压减支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费2020年度无因公出国(境)费支出

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为1.96万元,完成预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系,减少出差。

公务用车购置2020年度无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出决算为1.96万元,完成预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系,减少出差。主要用于出差、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0.27万元,完成预算的9%。主要用于接待上级考核招待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定,按要求压减支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组,累计40人次。

外宾接待2020年度无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.27万元,主要用于接待上级考核招待费等支出,接待9团组,40人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.98万元,其中:政府采购货物支出27.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.98万元,占政府采购支出总额的100%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是用于出差、培训等;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目XX个,共涉及资金538.56万元,占一般公共预算项目支出总额的101.16%。组织对2020年度“妇保院迁建工程”等1个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4058.48万元,占预算项目支出总额的79.58%

组织对妇保院迁建工程项目”“ 0-3岁儿童发育监测和筛查项目15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出538.56万元,项目预算支出4058.48万元。从评价情况来看,能做到按照财政部门的要求进行编制,项目预算做到实施单位项目预算依据充分,标准确定,同时分别设定绩效目标,向社会公开。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,整体支出符合预算编制设定的绩效目标,按要求完成执行进度,严格按预算执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)。

县妇保计生中心在2020年度部门决算中反映妇保院迁建工程项目及0-3岁儿童发育监测和筛查项目绩效自评结果如下:

妇保院迁建工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为。项目全年预算数为5100万元,执行数为4058.48万元,完成预算的79.58%。项目绩效目标完成情况:一是根据医疗卫生机构会计制度进行项目资金专项管理,设立专门栏目支出。同时卫健、财政等部门协同加强财务监督,确保专款专用,为项目实施提供财务保障;二是效益指标完成情况分析:在县委县政府、县卫健局及相关部门的鼎力支持下,县妇幼保健院迁建工程于4月份经县委县政府同意并立项,总占地10.65亩,总投资估算1.26个亿,其中公共卫生专项债券5000万。新建门诊综合楼、住院及附属配套设施等建筑面积9200平米,地下停车库2250平米,既有建筑改造面积3964平米,实施期限为到202212月底完成项目的施工与验收。

截至目前已经完成土地收储,旧厂房搬迁、拆除、清运及土地勘测等工作,同时完成了概念性方案、环评、水保、设计招标等。发现的问题及原因:一是可研等前期调整较大。由于项目用地范围和建设方案、建设规模等调整,可研、水保、环评都需同步调整及报批、发改立项调整等前期需修改后上报审批,县发改局需重新组织相关部门进行会审。二是项目总投资调整较大。按照县委县政府领导的指示精神,考虑该地块的商业价值等因素,妇保院建设项目在原方案上进行优化,主要建设内容:新建门诊综合楼、住院及附属配套设施等建筑面积9200平米,地下停车库2250平米,既有建筑改造面积3964平米。考虑到全面三孩政策以及妇保院等级评审等因素(最低标准二级乙等,必须设立产科和50张床位),所以总投资调整较大,资金增加主要在二次装修和医用设备工程建设方面。三是妇保院规模定位有待进一步确定。2016年全面二孩政策放开时,全国包括我县的产科可谓“一床难求”,2017年全县出生人数为2353人,鉴于当时的形势,妇保院新建后开设产科是必要的,也是可行的。但是近年来,由于出生人数逐年下降,特别是2020年下降明显,年预计出生人数大约1500人,与2017年相比下降了近40%,所以妇保院新建后的规模定位有待进一步确定。

0-3岁儿童发育监测和筛查项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.75分,自评结论为。项目全年预算数为43万元,上年结转数18.28万,执行数为57.54万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:一是下发实施方案,成立婴幼儿照护服务指导中心;二是组织业务培训,提升儿保及保育人员素质;三是开展季度督查和业务指导,规范开展0-3岁儿童发育监测和筛查。发现的问题及原因:儿保人员紧缺不稳定,业务素质有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强儿保业务培训和指导;二是规范托育机构卫生保健工作;三是积极推进婴幼儿照护服务发展。

3.财政评价项目绩效评价结果 “

4.部门评价项目绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度磐安县重点类财政支出项目

绩效自评报告

 

项目名称    磐安县妇幼保健院迁建工程      

项目单位    磐安县妇幼保健计划生育服务中心   

主管部门     磐安县卫生健康局             

评价类型  事前评价    事中评价    事后评价

评价方式:部门(单位)绩效自评√□  财政部门组织评价

评价机构:中介机构  部门(单位)评价组√□ 财政评价组

 

 

 

2021 8  27

 

 

 

 

 

     

项目负责人

厉美珍

联系电话

84652281

     

磐安县安文街道壶厅区块

邮编

322300

项目起止时间

20204月~202212

计划安排资金(万元)

12600

实际到位资金(万元)

5100

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

480

省财政

100

市县财政

12120

市县财政

5000

其它

 

其它

 

实际支出(万元)

4058.48

项目支出明细情况

支出内容(经济科目)

计划支出数

实际支出数

土地收储

4100

4023.83

其他项目建设费

1000

34.65

支出合计

5100

4058.48

项目绩效情况

 

  

  

项目绩效目标及实施计划完成情况

完成项目前期工作,7月底之前完成土地收储工作, 2020年底前争取开工。 

在项目实施过程中,由于项目用地范围和建设方案、建设规模等调整,导致项目前期工作调整较大;加上土地收储困难较多,至12月初才与最后一家天源磐安天源工艺饰品厂签订收储合同。因此影响了项目进度和资金使用率。 

基本指标

具体指标

评价内容

指标分值

评价得分

1.目标设定情况

依据的充分性

是否按规定办理了项目各项前期手续,包括立项、可研、初步设计的上报和批复。

3

3

目标的明确度

项目建设目标包含的建设内容是否明确。

3

3

目标的合理性

项目建设目标包含的建设内容是否合理。

4

4

2.目标完成程度

目标完成率

完成率=实际完成额度/任务目标*100%

10

6

目标完成质量

质量目标是指组织在质量方面为满足要求和持续改进质量管理体系有效性方面的承诺和追求的目标。

5

5

3.组织管理水平

完成的及时性

是否按项目实施计划,项目如期完成。

5

4

管理制度保障

是否制定项目管理制定。

5

5

4.社会效益

个性指标_实例说明

加强服务能力建设,拓展妇幼健康服务内涵。

8

8

5.生态环境效益

个性指标_实例说明

本项目为磐安县妇幼保健院迁建工程,项目建成后将作为专门为全县妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构,能够全面提高妇幼保健工作服务质量和服务水平,有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率,保护母亲和儿童的生命安全,提高出生人口质量,增强全民保健意识,降低高危妊娠发生率。

5

5

6.可持续性影响

个性指标_实例说明

认真推进孕产妇、儿童基本保健,加大人才培养力度,提升整体服务水平。

5

5

业务指标得分

小计

1.资金落实情况

资金到位率

资金到位的及时率。

3

3

配套资金到位率

配套资金的到位率。

3

3

资金到位及时性

资金到位的是否及时。

3

3

2.实际支出情况

财政投入乘数

财政投入乘数由项目总投资和财政投资形成。

3

3

资金使用率

项目资金使用情况率。

10

8

支出的相符性

资金支出是否符合项目要求。

5

5

支出的合规性

资金支出是否符合项目规定。

5

5

3.会计信息质量

信息的真实性

信息的真实性要求从客观实际出发,实事求是,如实反映项目进度。

3

3

信息的完整性

信息的完整性是否包括所有与项目信息使用者要做的事情相关的信息。

3

3

信息的及时性

信息及时性是指在项目需要时拥有的信息。

3

3

4.财务管理状况

制度的健全性

按有关规定建立财务管理制定。

3

3

管理的有效性

财务管理的有效性是指单位的财务管理制度健全,措施完善合理,并且在实际过程中得到了很好的执行,从而能充分实现财务战略、财务目标,达到控制财务风险的目的。

3

3

财务指标得分

100

93

小计

 

93 

综合得分

 

93

评价等次

 

优秀

评价人员

姓名

职称/职务

  

评价

厉美珍

主任(书记)

磐安县妇幼保健计划生育服务中心

93

施钢琴

副主任

磐安县妇幼保健计划生育服务中心

93

赵彩萍

副主任

磐安县妇幼保健计划生育服务中心

93

应慧珍

副主任

磐安县妇幼保健计划生育服务中心

93

杨君

副书记

磐安县妇幼保健计划生育服务中心

93                 

 

 

 

 

 

 

2020年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                                    金额单        位:万元

项目单位

名称

磐安县妇幼保健计划生育服务中心 (盖章)

项目名称

0-3岁儿童发育监测和筛查

项目

责任部门

儿保科

项目负责人

陈红芳

联系电话

13758902529

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

18.28

43

43

3.74

评价内容

分值

评价简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为94%

9.75

项目组织管理水平

15

本项目建立了项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

截至11月底,完成儿童发育筛查4186人,完成率94%

24

项目效益(效果)

20

2020年度完成0-3岁儿童免费筛查4342人,发育监测 4500人,发现发育偏离和异常儿童3人,开展干预3人,干预率100%

20

合计

100

93.75

评价结果

√□优秀  90得分100 □良好  75得分90

  □一般  60得分75  □较差  得分60

 

 

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

19.210卫生健康支出(类)01卫生健康管理事务(款)99其他卫生健康管理事务支出(项):指反映卫生健康支出的其他卫生健康管理事务支出。

20.210卫生健康支出(类)02公立医院(款)99其他公立医院支出(项):指反映卫生健康支出的其他公立医院支出。

21.210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)02乡镇卫生院(项):指反映卫生健康支出的乡镇卫生院各项费用支出。

22.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)03妇幼保健机构(项):指反映卫生健康支出的妇幼保健机构各项费用支出。

23.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)03基本公共卫生服务(项):指反映卫生健康支出的基本公共卫生服务支出。

24.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)03重大公共卫生服务(项):指反映卫生健康支出的重大公共卫生服务支出。

25.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)03其他公共卫生支出(项):指反映卫生健康支出的其他公共卫生支出。

26.210卫生健康支出(类)99其他卫生健康支出(款)01其他卫生健康支出(项):指反映卫生健康支出的其他卫生健康支出。

27.229其他支出(类)04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指反映其他支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件1:磐安县妇幼保健计划生育服务中心2020年度公开决算表

附件2:2020年度妇保院迁建工程绩效评价报告

附件1:磐安县妇幼保健计划生育服务中心2020年度公开决算表.xls

附件2:2020年度妇保院迁建工程绩效评价报告.doc

 

 

 

 

 

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